Órgano de Control Institucional - Recomendaciones de los Informes de Servicio de Control Posterior
Año 2024
| Año |
Periodo |
Acción |
| 2024 |
Enero - Junio |
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Año 2022
| Año |
Periodo |
Acción |
| 2022 |
Julio - Diciembre |
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| 2022 |
Informe de Auditoría Financiera N° 069-2023-3-0566S-RDS: Reporte de Deficiencias Significativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 |
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| 2022 |
Informe de Auditoría Financiera N° 071-2023-3-0566S-RDS: Reporte de Deficiencias Significativas a los Estados Presupuestarios al 31 de diciembre de 2022 |
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Año 2021
| Año |
Periodo |
Acción |
| 2021 |
Enero - Febrero |
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| 2021 |
Marzo - Abril |
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| 2021 |
Mayo - Junio |
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| 2021 |
Julio - Agosto |
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| 2021 |
Setiembre - Octubre |
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| 2021 |
Noviembre - Diciembre |
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| 2021 |
Informe de Auditoría Financiera N° 048-2022-3-0566-RDS: Reporte de Deficiencias Significativas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 |
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Año 2020
Año 2019
Año 2018
Año 2017
Año 2016
Año 2015
Año 2014
Año 2013