Oficina de Control Institucional

Es un órgano de Control Interno depende de Contraloría General de la República, cumple la función de control en la Universidad en la parte académica, administrativa y financiera.
El Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de lca, está a cargo en calidad de encargada la Lic. Adm. Marleny Nelly Cornejo Castilla de Afana, mediante Resolución Rectoral n° 229-R-UNICA-2013 de 25 de Febrero del 2013, siendo refrendado por la Contraloría General de la República del Departamento de Supervisión de OCI, con Oficio Nº 00391-2013-CG/SGCI.

Misión

Vigilar la gestión y resultados obtenidos con los recursos, bienes e intereses patrimoniales del Estado y ejercer el control, para resarcir los daños al patrimonio y contribuir al cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado Social de Derecho, a través del ejercicio de técnicas, métodos y mecanismos previstos en las normas, de forma oportuna, eficaz y transparente.

Visión: Ser una unidad orgánica de transparencia, eficiencia y efectividad en la vigilancia y el control fiscal; con recurso humano competente, ético e innovador, pionera en el desarrollo técnico y tecnológico; que genere en la ciudad iqueña confianza y credibilidad, sea promotora de transparencia, y contribuya al desarrollo de la ética pública y de las mejores prácticas en la gestión pública.

Actividades y logros

El Órgano de Control Institucional de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, durante el 2014, y en observancia al Plan Anual de Control 2014, aprobado con Resolución de Contraloría n° 013-2014-CG del 22 de Enero del 2014 desarrolló tres (3) exámenes especiales, respecto a las actividades de control dieciséis (16) (planificadas y no planificadas), según el siguiente detalle:

Acciones de Control

  • Examen Especial- Oficina de Mantenimiento y Oficina de Servicios Generales de la Dirección General de Infraestructura periodo 2011-2012.

  • Examen Especial- Concesiones Otorgadas por la U.N.ICA a terceros periodo 2011-2012.

  • Examen Especial- Contrataciones de Bienes y Servicios periodo 2013.

Actividades de Control

  • Dos (2) informes de seguimiento y medidas correctivas y de procesos judiciales –periodo Enero a Diciembre 2013 y Enero a Junio 2014.

  • Doce (12) Informes de Verificación del Cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y al Silencio Administrativo periodo Diciembre 2013 a Noviembre 2014.

  • Un (1) Informe de Denuncias.

  • Un (1) Informe de Contratación de Servicios.

  • Un (1) Informe de Adquisición de Bienes.

  • Un (1) Informe de Ejecución de Obras.

  • Un (1) Informe de Actos de Recepción de Obras.

  • Un (1) Informe de Evaluación Selectiva de Presupuestos Adicionales de Obra que no superen el monto requerido para la opinión previa de la Contraloría General (Directiva n° 02-2010-CG-/OEA).

  • Cuatro (4) informes de Verificación del cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y acceso a la Información pública Ley n° 27806, D.S N° 043-2003-PCM.

  • Un (1) Informe de Doble Percepción de Docentes y Administrativos.

  • Cuatro (4) Informes de Gestión Administrativa del OCI.

  • Un (1) Informe de Estructura de Control Interno –Ley n° 28716 Art. 90 y Modificatorias y Un (1) Informe de Participación en la Comisión Especial de Cautela - Artículo 8° de la R.C N° 063-2007-CG).


Contactos

Dirección: Av. Las Palmeras N° 187 Urb. San José
Telefóno: (056) 620494
Correo Electrónico: oci@unica.edu.pe.


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